De Para: transfira lançamentos de qualquer período

Transfira de uma posição para outra os mais diversos lançamentos contábeis, como conta débito e conta crédito, data, histórico, número de documento, departamento, centro de custo e outros. Conte com o De Para no ajuste de contas contábeis quando realizar uma importação de outro sistema e também para fazer a troca quando houver diversos lançamentos em uma conta errada.

Antes de utilizar o De Para, recomendamos que faça o backup. Também recomendamos que não utilize o De Para para pequenas transferências.

Veja o passo a passo:

  • Acesse o menu “Lançamentos” e selecione “De Para”;
  • Informe o código da empresa;
  • Informe o período;
  • Selecione o tipo de lançamento para transferir;
  • Informe no campo “De” a posição anterior (digite zero e pressione Enter para pesquisar);
  • Informe no campo “Para” a posição nova (digite zero e pressione Enter para pesquisar);
  • Clique em “Fazer”.

Para desfazer uma transferência, realize o processo inverso.

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