Transfira lançamentos de qualquer período de uma posição para outra. Conte com o De Para no ajuste de contas contábeis quando realizar uma importação de outro sistema e também para fazer a troca quando houver diversos lançamentos em uma conta errada.
Antes de utilizar o De Para, recomendamos que faça o backup. Siga o passo a passo:
- Acesse o menu “Lançamentos” e selecione “De Para”;
- Informe o código da empresa;
- Informe o período;
- Selecione o tipo de lançamento para transferir;
- Informe no campo “De” a posição anterior (digite zero e pressione Enter para pesquisar);
- Informe no campo “Para” a posição nova (digite zero e pressione Enter para pesquisar);
- Clique em “Fazer”.
Para desfazer uma transferência, realize o processo inverso.
Gostou? Deixe um comentário!